索引号: 2951408/2024-59810
体裁分类: 公告 主题分类: 财政、金融、审计/审计
公开方式: 主动公开 审核程序: 单位审核公开
发布机构: 区审计局 成文日期: 2024-08-13
宁波市江北区审计局关于宁波市江北区国有企业资产管理情况专项审计调查的结果公布

根据《中华人民共和国审计法》第二十四条、第二十九条的规定,宁波市江北区审计局对全区国有企业资产管理情况进行了专项审计调查。现将审计结果公布如下:

一、基本情况

2022年末江北辖区内112家国有企业(含38家街道(镇)国企)资产总计1534.93亿元,负债总计(含往来款)826.37亿元,净资产708.56亿元。

二、审计发现的主要问题

(一)区级资产监督管理制度体系尚需完善,房产产权、股权等处置无相关制度制约。

(二)部分国有企业未按区级监管制度要求完善内部制度。部分公司未建立健全投资管理制度、大额资金存放未列入公司“三重一大”决策事项等。

(三)银行账户资金活期存放,未能有效实现保值增值。5家国有企业共6个银行账户以活期存放,资产保值增值不到位。

(四)重大国有资产管理平台数据未及时更新。审计调查发现存在2家国有企业名下18处房产未及时录入重大国有资产管理平台的情况。

三、审计整改情

根据审计发现的问题,区国资管服中心高度重视审计整改工作,相关问题基本得到了有效整改。

(一)针对资产监督管理制度体系尚需完善问题,区国资中心已印发出台《江北区企业国有资产交易监督管理办法(试行)》。

(二)针对部分国有企业内部制度不健全问题,相关国有企业已建立健全投资管理制度、完善“三重一大”制度。

(三)针对部分企业银行账户资金活期存放问题,相关国有企业加强资金管理,落实公款存放制度,确保资金保值增值。

(四)针对部分企业重大国有资产管理平台数据未及时更新问题,相关国有企业已更新完善资产数据。

 

                                    宁波市江北区审计局

2024年8月13日