索引号: | 2951408/2023-58104 | ||
体裁分类: | 公告 | 主题分类: | 财政、金融、审计/审计 |
公开方式: | 主动公开 | 审核程序: | 单位审核公开 |
发布机构: | 区审计局 | 成文日期: | 2023-10-13 |
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条、第二十九条的规定,我局将对宁波市江北区限额以下政府投资项目建设管理情况进行专项审计调查,为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容:
本次专项审计调查,对涉及到的项目主管部门及建设、代建、设计、施工、监理等与工程价款结算有关的经济活动均属审计范围,不受审计管辖范围的限制。
二、审计时间:
2023年10月18日开始,预计2023年12月31日结束。
三、审计组成员及联系方式
审计组组长:高嵩
审计组成员:张健、李美琼、樊淑珍、杨雄冲、孙靓等
审计组工作驻地:宁波市江北区政府投资审计中心
联系电话:89582872
四、审计纪律:
审计期间,审计人员严格遵守中央、省、市各项廉政规定,严格执行《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》。
审计“四严禁”工作要求:
(一)严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度。
(二)严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
(三)严禁泄露审计工作秘密。
(四)严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
审计“八不准”工作纪律:
(一)不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
(二)不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬。
(三)不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
(四)不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
(五)不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
(六)不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
(七)不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
(八)不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
监督电话:89582869
宁波市江北区审计局
2023年10月13日