索引号 330205000D/2018-19333
组配分类 财政预决算、三公经费 发布机构 江北区房屋征收办
生成日期 2018-08-22 公开方式 主动公开
宁波市江北区房屋征收办公室2017年度部门决算

一、宁波市江北区房屋征收办公室单位概况

(一)主要职能

执行国家、省、市有关土地征收、城乡房屋征收及安置的政策和法规,拟订和完善江北区的有关政策规定;负责江北区征地拆迁工作年度计划的编制、有关手续报批及经费审核结算等工作;负责组织全区的土地征收工作,指导、协调房屋征收工作,加强对拆迁安置房源使用情况的监督和管理,做好考核等工作;负责征地拆迁安置政策的宣传及人员的培训,提供征地拆迁安置有关政策的咨询服务工作。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,房征办决算属本级事业单位决算,无下级单位。

二、宁波市江北区房屋征收公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年度收、支总计442.10万元。与2016年相比,收、支总计减少36.96万元,减少9.12%。主要是由于人员调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计442.10万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入442.10万元(其中,一般公共预算442.10万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计442.10万元,其中基本支出400.30万元,占90.55%;项目支出41.80万元,占9.45%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.63万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出392.78万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出35.69万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出343.20万元,日常公用支出57.10万元,项目支出41.80万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出442.10万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年度财政拨款收、支总计442.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少36.96万元,下降9.12%。主要是由于人员调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出442.10万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.96万元,下降9.12%。主要是由于人员调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为458.79万元,支出决算为442.10万元,完成年初预算的96.36%,主要原因是综合物业管理费等项目经费及人员经费的调整。其中

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为408.55万元,2017年决算为392.78万元,完成年初预算的96.14%, 决算数小于预算数的主要原因人员调整。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为36.60万元,2017年决算为为35.69万元,完成年初预算的97.51%,决算数小于预算数的主要原因人员调整、基数调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为9.74万元,2017年决算为为9.74万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为3.90万元,2017年决算为为3.89万元,完成年初预算的99.74%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市江北区房屋征收办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出400.30万元,其中:

人员经费343.20万元,主要包括:本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

没有。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.85万元,支出决算为1.85万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.30万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.73万元,增长1441.67%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.30万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是由区委、区政府统筹安排控制。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.55万元,比上年决算数增长358.33%。主要用于接待衢州市柯城区人民政府和省政府督查调研组支出。增加的主要原因是开展工作需要。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计30人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

(九)部门预算绩效情况说明

没有。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度区房征办本级1 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出57.10万元,比上年度减少万元,下降19.05%,主要原因是人员调整。

2.政府采购支出情况

没有。

3.国有资产占有使用情况

没有。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件:宁波市江北区房屋征收办公室2017年度部门决算公开(汇总).pdf